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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002715
Nro. de Timbrado
13980063
Monto de la Factura
₲ 60.800.000
Nro. de Orden de Pago
80757
Fecha de Orden de Pago
09-09-2020
Fecha Emisión Cheque
09-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.800.000
IVA
₲ 5.527.273

Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA DE FATIMA SARTORIO VANNI
RUC
696150-9
Número de Contrato
16/2020
Código de Contratación (CC)
LP-30151-20-189844
Monto Contrato
₲ 3.954.518.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.886.510.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.886.510.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
371944
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR, MODALIDAD CATERING
Convocante
Municipalidad de Ciudad del Este
Unidad de Contratación
Uoc Ciudad del Este