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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003614
Monto de la Factura
₲ 16.479.000
Nro. de Orden de Pago
1007
Fecha de Orden de Pago
07-08-2025
Fecha Emisión Cheque
07-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.372.810
IVA
₲ 1.498.090
Retención DNCP
₲ 57.527
Retención IVA
₲ 449.427
Retención Renta
₲ 599.236
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-21001-24-245435
Monto Contrato
₲ 1.113.674.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 593.773.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 553.901.769
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443922
Nombre de la Licitación
LPN 31/2024 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay