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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005538
Monto de la Factura
₲ 8.777.600
Nro. de Orden de Pago
922
Fecha de Orden de Pago
30-07-2026
Fecha Emisión Cheque
30-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.188.384
IVA
₲ 797.963

Retención DNCP
₲ 30.642
Retención IVA
₲ 239.389
Retención Renta
₲ 319.185
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-21001-24-245435
Monto Contrato
₲ 1.113.674.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.097.044.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.023.388.848

Datos de la Licitación

ID de Licitación
443922
Nombre de la Licitación
LPN 31/2024 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay