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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000164
Monto de la Factura
₲ 128.447.588
Nro. de Orden de Pago
542
Fecha de Orden de Pago
29-04-2025
Fecha Emisión Cheque
29-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.825.252
IVA
₲ 11.677.053

Retención DNCP
₲ 448.399
Retención IVA
₲ 3.503.116
Retención Renta
₲ 4.670.821
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ONE S.A.
RUC
80064041-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-21001-24-244817
Monto Contrato
₲ 2.312.056.584
Total Pagado por el Contrato
₲ 571.485.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 533.115.878

Datos de la Licitación

ID de Licitación
442800
Nombre de la Licitación
LPN N° 14/2024 SERVICIO DE COPIAS DE RESPALDO Y ALMACENAMIENTO (BACKUP CORPORATIVO) - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay