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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000943
Monto de la Factura
₲ 508.200
Nro. de Orden de Pago
662
Fecha de Orden de Pago
20-05-2025
Fecha Emisión Cheque
20-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 474.086
IVA
₲ 46.200

Retención DNCP
₲ 1.774
Retención IVA
₲ 13.860
Retención Renta
₲ 18.480
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DYNAMUS MARKETING PROMOCIONAL S.A (DYSA)
RUC
80038916-6
Número de Contrato
10/2024
Código de Contratación (CC)
LP-21001-24-240785
Monto Contrato
₲ 923.022.112
Total Pagado por el Contrato
₲ 431.430.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 401.081.022

Datos de la Licitación

ID de Licitación
440208
Nombre de la Licitación
LPN N° 9/2024 - SERVICIO TERCERIZADO DE CONDUCTORES Y ASISTENTES DE CAFETERÍA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay