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Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0006824
Monto de la Factura
₲ 127.330.000
Nro. de Orden de Pago
471
Fecha de Orden de Pago
13-09-2013
Fecha Emisión Cheque
13-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.088.515
IVA
₲ 11.575.455

Retención DNCP
₲ 453.758
Retención IVA
₲ 3.472.636
Retención Renta
₲ 2.315.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SANTA CLARA SA CENTRO MEDICO PRIVADO
RUC
80002917-8
Número de Contrato
20/2012
Código de Contratación (CC)
LP-23019-12-51248
Monto Contrato
₲ 3.141.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.577.345.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.500.026.419

Datos de la Licitación

ID de Licitación
228259
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MEDICINA Y ODONTOLOGIA PRE PAGA PARA FUNCIONARIOS DE LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas