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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-010-0218065
Nro. de Timbrado
14162842
Monto de la Factura
₲ 47.339.193
Nro. de Orden de Pago
40335
Fecha de Orden de Pago
20-07-2021
Fecha Emisión Cheque
20-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.590.077
IVA
₲ 4.303.563

Retención DNCP
₲ 166.978
Retención IVA
₲ 1.291.069
Retención Renta
₲ 1.291.069
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
390/2021.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-21-198872
Monto Contrato
₲ 3.900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.899.854.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.673.371.363

Datos de la Licitación

ID de Licitación
385050
Nombre de la Licitación
Servicios de Informes Confidenciales
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf