Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016697
Monto de la Factura
₲ 4.576.048
Nro. de Orden de Pago
15836
Fecha de Orden de Pago
23-11-2015
Fecha Emisión Cheque
10-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.438.987
IVA
₲ 99.979

Retención DNCP
₲ 17.546
Retención IVA
₲ 29.994
Retención Renta
₲ 89.521
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LP-13001-15-106122
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.462.432.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.440.155.015

Datos de la Licitación

ID de Licitación
280481
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia