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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001053
Monto de la Factura
₲ 1.060.000
Nro. de Orden de Pago
11225
Fecha de Orden de Pago
28-08-2015
Fecha Emisión Cheque
16-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.008.041
IVA
₲ 96.364

Retención DNCP
₲ 3.777
Retención IVA
₲ 28.909
Retención Renta
₲ 19.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-13001-15-105269
Monto Contrato
₲ 760.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 695.158.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 679.405.692

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274462
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE NANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia