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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010020000247
Monto de la Factura
₲ 50.343.731
Nro. de Orden de Pago
1500027719
Fecha de Orden de Pago
26-11-2024
Fecha Emisión Cheque
26-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.920.358
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 175.745
Retención IVA
₲ 1.373.011
Retención Renta
₲ 1.830.681
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
RUC
80027085-1
Número de Contrato
PR EJ Nº 334/17
Código de Contratación (CC)
LP-25006-17-137721
Monto Contrato
₲ 6.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.722.533.147
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.366.042.770

Datos de la Licitación

ID de Licitación
311617
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INSTALACIONES ELECTROMECANICAS Y OBRAS CIVILES EN ESTACIONES DE SERVICIOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar