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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-9012
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            12822940
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 428.008.990
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            877
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            28-06-2018
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            28-06-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            28-06-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 407.028.767
        
                                    IVA
                            
            ₲ 38.909.908
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.525.269
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 11.672.972
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 7.781.982
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            RAPID COLOR S.A.
        
                                    RUC
                            
            80081424-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            PR EJ Nº 953/17
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25006-17-151630
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 674.215.959
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 674.215.959
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 641.167.118
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            336273
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE INSTALACIÓN DE IMAGEN CORPORATIVA PARA ESTACIONES DE SERVICIO
        
                                    Convocante
                            
            Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Petropar
        