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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000801
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 443.760.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            60
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            15-01-2015
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            15-01-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            15-01-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 422.007.692
        
                                    IVA
                            
            ₲ 40.341.818
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.581.399
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 12.102.545
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 8.068.364
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            BULLERS SOCIEDAD ANONIMA
        
                                    RUC
                            
            80052674-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            201-14
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25005-14-102772
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 3.698.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 3.698.000.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 3.516.730.764
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            264638
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADECUACION DEL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO Y SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO DEL AISP
        
                                    Convocante
                            
            Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Dinac
        