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Datos del Pago

Nro. de Factura
1070
Nro. de Timbrado
12215245
Monto de la Factura
₲ 3.688.000
Nro. de Orden de Pago
318
Fecha de Orden de Pago
05-10-2017
Fecha Emisión Cheque
13-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.507.220
IVA
₲ 335.273

Retención DNCP
₲ 13.143
Retención IVA
₲ 100.582
Retención Renta
₲ 67.055
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO
RUC
1051482-1
Número de Contrato
41/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23015-15-115864
Monto Contrato
₲ 1.070.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 904.191.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 860.096.694

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288489
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas