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Datos del Pago

Nro. de Factura
1809
Nro. de Timbrado
12123144
Monto de la Factura
₲ 17.752.530
Nro. de Orden de Pago
386
Fecha de Orden de Pago
25-09-2017
Fecha Emisión Cheque
06-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.882.333
IVA
₲ 1.613.866

Retención DNCP
₲ 63.264
Retención IVA
₲ 484.160
Retención Renta
₲ 322.773
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO
RUC
1051482-1
Número de Contrato
41/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23015-15-115864
Monto Contrato
₲ 1.070.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 904.191.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 860.096.694

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288489
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas