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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0084381
Monto de la Factura
₲ 41.724.000
Nro. de Orden de Pago
1500000912
Fecha de Orden de Pago
06-09-2024
Fecha Emisión Cheque
06-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.300.974
IVA
₲ 3.793.091
Retención DNCP
₲ 147.172
Retención IVA
₲ 1.137.927
Retención Renta
₲ 1.137.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
414/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-182572
Monto Contrato
₲ 215.112.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.112.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.667.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364461
Nombre de la Licitación
LPN SBE 53-19 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGIA DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 135/18 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips