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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007347
Monto de la Factura
₲ 2.250.000
Nro. de Orden de Pago
2000009070
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.119.336
IVA
₲ 204.546

Retención DNCP
₲ 7.936
Retención IVA
₲ 61.364
Retención Renta
₲ 61.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
31/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-170487
Monto Contrato
₲ 5.386.441.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.909.277.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.679.046.760

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327800
Nombre de la Licitación
LPN SBE 45-18 ADQUISICION DE INSUMOS E INSTRUMENTALES PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips