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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0023885
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 58.560.551
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1500000439
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            27-10-2020
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            27-10-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            27-10-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 55.159.780
        
                                    IVA
                            
            ₲ 5.323.687
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 206.559
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.597.106
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.597.106
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            G T SCIENTIFIC S.A.
        
                                    RUC
                            
            80000084-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            124/2019
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-19-170892
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 5.707.096.800
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 5.733.588.562
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 5.417.905.290
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            350666
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN SBE 118-18 PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        