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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0002578
Monto de la Factura
₲ 118.869.416
Nro. de Orden de Pago
1500000806
Fecha de Orden de Pago
16-08-2024
Fecha Emisión Cheque
16-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.966.345
IVA
₲ 10.806.311

Retención DNCP
₲ 419.285
Retención IVA
₲ 3.241.893
Retención Renta
₲ 3.241.893
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
124/2019
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-170892
Monto Contrato
₲ 5.707.096.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.733.588.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.417.905.290

Datos de la Licitación

ID de Licitación
350666
Nombre de la Licitación
LPN SBE 118-18 PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips