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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001692
Monto de la Factura
₲ 146.496.870
Nro. de Orden de Pago
2000013731
Fecha de Orden de Pago
30-09-2021
Fecha Emisión Cheque
30-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.984.767
IVA
₲ 13.317.897
Retención DNCP
₲ 516.734
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 3.995.369
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
123/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-170497
Monto Contrato
₲ 3.710.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.390.019.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.235.794.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350666
Nombre de la Licitación
LPN SBE 118-18 PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips