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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000538
Monto de la Factura
₲ 408.520
Nro. de Orden de Pago
2000008074
Fecha de Orden de Pago
22-11-2019
Fecha Emisión Cheque
22-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 384.797
IVA
₲ 37.138

Retención DNCP
₲ 1.441
Retención IVA
₲ 11.141
Retención Renta
₲ 11.141
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
453/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-169539
Monto Contrato
₲ 45.878.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.878.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.547.799

Datos de la Licitación

ID de Licitación
351084
Nombre de la Licitación
LPN SBE 120-18 ADQUISICION DE ALIMENTOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 50/18
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips