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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0015237
Monto de la Factura
₲ 87.221.375
Nro. de Orden de Pago
2000011955
Fecha de Orden de Pago
17-02-2021
Fecha Emisión Cheque
17-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.156.191
IVA
₲ 7.929.216

Retención DNCP
₲ 307.654
Retención IVA
₲ 2.378.765
Retención Renta
₲ 2.378.765
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
126/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-170407
Monto Contrato
₲ 2.238.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.179.861.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.053.270.767

Datos de la Licitación

ID de Licitación
350666
Nombre de la Licitación
LPN SBE 118-18 PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips