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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0019235
Monto de la Factura
₲ 24.485.000
Nro. de Orden de Pago
1500000666
Fecha de Orden de Pago
11-08-2022
Fecha Emisión Cheque
11-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.063.089
IVA
₲ 2.225.909

Retención DNCP
₲ 86.365
Retención IVA
₲ 667.773
Retención Renta
₲ 667.773
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
126/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-170407
Monto Contrato
₲ 2.238.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.179.861.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.053.270.767

Datos de la Licitación

ID de Licitación
350666
Nombre de la Licitación
LPN SBE 118-18 PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips