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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0001099
Monto de la Factura
₲ 276.160.000
Nro. de Orden de Pago
1500000529
Fecha de Orden de Pago
09-06-2021
Fecha Emisión Cheque
09-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 263.304.094
IVA
₲ 13.150.476

Retención DNCP
₲ 1.020.477
Retención IVA
₲ 3.945.143
Retención Renta
₲ 7.890.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
507/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-168677
Monto Contrato
₲ 18.874.537.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.828.856.049
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.867.277.607

Datos de la Licitación

ID de Licitación
347619
Nombre de la Licitación
LPN SBE 73-18 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips