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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0042830
Monto de la Factura
₲ 113.393.160
Nro. de Orden de Pago
2000012277
Fecha de Orden de Pago
19-03-2021
Fecha Emisión Cheque
19-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.808.109
IVA
₲ 10.308.469

Retención DNCP
₲ 399.969
Retención IVA
₲ 3.092.541
Retención Renta
₲ 3.092.541
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
201/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-173901
Monto Contrato
₲ 15.409.811.588
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.390.827.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.833.552.885

Datos de la Licitación

ID de Licitación
343493
Nombre de la Licitación
LPN 49-18 ADQUISICION DE SETS DESCARTABLES ENTERAL, PARENTERAL Y FOTOSENSIBLES PARA BOMBAS DE INFUSION VOLUMETRICAS Y JERINGAS PARA BOMBAS A JERINGAS CON BOMBAS EN COMODATO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips