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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0034756
Monto de la Factura
₲ 47.527.718
Nro. de Orden de Pago
2000008699
Fecha de Orden de Pago
22-01-2020
Fecha Emisión Cheque
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.142.122
IVA
₲ 4.320.702

Retención DNCP
₲ 167.643
Retención IVA
₲ 1.296.211
Retención Renta
₲ 1.296.210
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 10.625.532

Datos del Contrato

Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
201/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-173901
Monto Contrato
₲ 15.409.811.588
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.390.827.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.833.552.885

Datos de la Licitación

ID de Licitación
343493
Nombre de la Licitación
LPN 49-18 ADQUISICION DE SETS DESCARTABLES ENTERAL, PARENTERAL Y FOTOSENSIBLES PARA BOMBAS DE INFUSION VOLUMETRICAS Y JERINGAS PARA BOMBAS A JERINGAS CON BOMBAS EN COMODATO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips