- Acciones Relacionadas:
 - Ver Datos del Proveedor
 - Ver Detalles de Esta Adjudicación
 
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            002-001-0010800
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 10.500.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000016148
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            31-05-2022
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            31-05-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            31-05-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 9.827.236
        
                                    IVA
                            
            ₲ 954.546
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 37.036
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 286.364
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 286.364
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 63.000
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            PUNTOS E HILOS DIVISION P&H-PHARMA SRL
        
                                    RUC
                            
            80016454-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            461/19
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-19-185299
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.551.400.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 948.245.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 889.471.993
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            364407
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN SBE 56-19 ADQUISICION DE PROTESIS Y OTROS DE NEUROCIRUGIA PARA EL IPS
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        