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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0057222
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 7.894.800
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000006752
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            27-08-2019
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            27-08-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            27-08-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 7.436.327
        
                                    IVA
                            
            ₲ 717.709
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 27.847
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 215.313
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 215.313
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
        
                                    RUC
                            
            80025575-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            23/19
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-19-170453
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 52.632.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 26.316.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 24.761.440
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            339040
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN 122-17 ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2018
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        