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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004263
Monto de la Factura
₲ 71.533.800
Nro. de Orden de Pago
2000008102
Fecha de Orden de Pago
26-11-2019
Fecha Emisión Cheque
26-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.628.515
IVA
₲ 3.406.371
Retención DNCP
₲ 264.334
Retención IVA
₲ 1.021.911
Retención Renta
₲ 2.043.823
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.575.217
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
81/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-168664
Monto Contrato
₲ 7.287.610.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.079.819.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.393.368.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347619
Nombre de la Licitación
LPN SBE 73-18 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips