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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0052693
Nro. de Timbrado
17337022
Monto de la Factura
₲ 29.897.500
Nro. de Orden de Pago
244
Fecha de Orden de Pago
28-02-2025
Fecha Emisión Cheque
28-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.946.215
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 108.718
Retención IVA
₲ 815.387
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRIMAX S.A.
RUC
80063882-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30096-24-239965
Monto Contrato
₲ 1.115.247.375
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.114.535.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.109.939.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439371
Nombre de la Licitación
Provisión de Combustibles y Lubricantes
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta