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Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0051260
Nro. de Timbrado
17337022
Monto de la Factura
₲ 153.140.726
Nro. de Orden de Pago
1252
Fecha de Orden de Pago
12-11-2024
Fecha Emisión Cheque
12-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.375.023
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 612.563
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PRIMAX S.A.
RUC
80063882-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30096-24-239965
Monto Contrato
₲ 1.115.247.375
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.114.535.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.109.939.388

Datos de la Licitación

ID de Licitación
439371
Nombre de la Licitación
Provisión de Combustibles y Lubricantes
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta