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Datos del Pago

Nro. de Factura
008-001-0017010
Nro. de Timbrado
12594800
Monto de la Factura
₲ 46.748.000
Nro. de Orden de Pago
739
Fecha de Orden de Pago
19-09-2018
Fecha Emisión Cheque
19-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.498.182
IVA
₲ 4.249.818

Retención DNCP
₲ 169.993
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014256-0
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-22002-18-153771
Monto Contrato
₲ 1.543.988.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.253.037.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.248.178.824

Datos de la Licitación

ID de Licitación
340386
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tractores Agricolas e Implementos Ad referedum
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro