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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0014678,79,80
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            17779886
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 26.205.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            11281
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            12-06-2025
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            12-06-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            17-06-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 24.683.202
        
                                    IVA
                            
            
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 92.432
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 714.683
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 714.683
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            
        
                                    Fondo Reparo
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            MACRO SCIENCE SOCIEDAD ANÓNIMA
        
                                    RUC
                            
            80064898-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-23001-25-252743
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 26.205.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 26.205.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 24.683.202
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            451274
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisicion de Elementos OIAT
        
                                    Convocante
                            
            Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Intn
        