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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-000947
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            14685963
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 405.220.400
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            25113
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            17-08-2022
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            17-08-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            23-08-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 372.066.004
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.473.529
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 20.261.020
        
                                    Multa
                            
            ₲ 11.051.465
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Sonia Elena Mendoza Vazquez
        
                                    RUC
                            
            3225026-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            47/2021
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-22010-21-208310
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 476.401.992
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 475.968.900
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 437.423.648
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            401692
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DIFERENTES DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DEL ALTO PARANA (PLURIANUAL) 2022 
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Alto Parana
        