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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004072
Monto de la Factura
₲ 16.839.000
Nro. de Orden de Pago
1233
Fecha de Orden de Pago
22-10-2018
Fecha Emisión Cheque
22-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.525.082
IVA
₲ 1.530.818

Retención DNCP
₲ 61.233
Retención IVA
₲ 459.245
Retención Renta
₲ 459.245
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 334.195

Datos del Contrato

Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
56/2017
Código de Contratación (CC)
LP-21001-17-151367
Monto Contrato
₲ 407.243.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 397.885.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 374.600.061

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325537
Nombre de la Licitación
LPN 14/2017 - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay