Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001543
Monto de la Factura
₲ 757.120
Nro. de Orden de Pago
1103
Fecha de Orden de Pago
02-10-2018
Fecha Emisión Cheque
02-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 754.367
IVA
₲ 68.829

Retención DNCP
₲ 2.753
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HARD & SOFT S.A.
RUC
80017149-7
Número de Contrato
12/2017
Código de Contratación (CC)
LP-21001-17-141900
Monto Contrato
₲ 1.295.796.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.214.730.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.149.640.002

Datos de la Licitación

ID de Licitación
328281
Nombre de la Licitación
LPN 1PM/2017 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINAS DE LA TESORERIA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay