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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0035693
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 10.350.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            8709
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            29-11-2013
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            29-11-2013
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            03-12-2013
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 9.842.661
        
                                    IVA
                            
            ₲ 940.909
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 36.884
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 282.273
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 188.182
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
        
                                    RUC
                            
            80008449-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            089
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-11-23095
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 4.718.800.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.365.100.454
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.323.756.419
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            206454
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN 87/10 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO PARA LABORATORIOS DEL AREA CENTRAL DEL IPS - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        