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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-01314
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 67.115.616
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1152
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            30-01-2012
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            30-01-2012
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            08-02-2012
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 63.825.730
        
                                    IVA
                            
            
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 239.176
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            
        
                                    Fondo Reparo
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SERVICIOS PARAGUAYOS SA
        
                                    RUC
                            
            80019394-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            062/11
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-11-24803
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 805.387.392
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 647.605.819
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 645.188.087
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            206582
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN Nº 91/10 CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION PARA EL IPS - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        