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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000534
Monto de la Factura
₲ 484.433.397
Nro. de Orden de Pago
7249
Fecha de Orden de Pago
21-07-2015
Fecha Emisión Cheque
21-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 438.667.653
IVA
₲ 44.039.400
Retención DNCP
₲ 1.726.344
Retención IVA
₲ 13.211.820
Retención Renta
₲ 8.807.880
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 22.019.700
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO VILLALBA PIÑEIRO S.A.
RUC
80015470-3
Número de Contrato
11/2011
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-26120
Monto Contrato
₲ 14.619.360.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.700.477.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.351.469.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198073
Nombre de la Licitación
AMPLIACION Y REMODELACION DE LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA Y UNIDAD CORONARIA DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips