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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0036499
Monto de la Factura
₲ 932.580
Nro. de Orden de Pago
5065
Fecha de Orden de Pago
04-07-2013
Fecha Emisión Cheque
04-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 886.867
IVA
₲ 84.780

Retención DNCP
₲ 3.323
Retención IVA
₲ 25.434
Retención Renta
₲ 16.956
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
264/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-30568
Monto Contrato
₲ 207.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.073.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.474.016

Datos de la Licitación

ID de Licitación
210002
Nombre de la Licitación
LPN 09/11 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN COMODATO PARA LABORATORIO DE UTI Y BIOQUIMICA CLINICA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips