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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001221
Monto de la Factura
₲ 72.900.000
Nro. de Orden de Pago
8460
Fecha de Orden de Pago
22-09-2014
Fecha Emisión Cheque
22-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.326.574
IVA
₲ 6.627.273

Retención DNCP
₲ 259.789
Retención IVA
₲ 1.988.182
Retención Renta
₲ 1.325.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
453/2011
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-44504
Monto Contrato
₲ 1.215.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 749.986.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 716.407.600

Datos de la Licitación

ID de Licitación
215295
Nombre de la Licitación
LPN 23/11 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SERVIDORES Y DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO PARA LA DIRECCION DE INFORMATICA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips