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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            0010010025608
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 7.440.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            12094
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            16-11-2011
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            16-11-2011
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            18-11-2011
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 7.075.305
        
                                    IVA
                            
            
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 26.513
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            
        
                                    Fondo Reparo
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CODEX S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80000173-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            081/11
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-11-23386
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 14.880.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 7.101.818
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 7.075.305
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            202242
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN 51-10 ADQUISICION DE PROTESIS E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA VASCULAR PERIFERICA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        