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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010010005246
Monto de la Factura
₲ 120.736.000
Nro. de Orden de Pago
8683
Fecha de Orden de Pago
30-09-2014
Fecha Emisión Cheque
30-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.817.741
IVA
₲ 10.976.000

Retención DNCP
₲ 430.259
Retención IVA
₲ 3.292.800
Retención Renta
₲ 2.195.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
266/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-32290
Monto Contrato
₲ 8.976.542.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.386.492.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.177.722.726

Datos de la Licitación

ID de Licitación
197568
Nombre de la Licitación
LPN 74/10 ADQUISICION DE SETS DESCARTABLES PARA BOMBAS DE INFUSION Y BOMBAS DE INFUSION EN COMODATO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips