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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010010056625
Monto de la Factura
₲ 341.220.000
Nro. de Orden de Pago
3007
Fecha de Orden de Pago
25-04-2013
Fecha Emisión Cheque
25-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 324.494.016
IVA

Retención DNCP
₲ 1.215.984
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
266/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-32290
Monto Contrato
₲ 8.976.542.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.386.492.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.177.722.726

Datos de la Licitación

ID de Licitación
197568
Nombre de la Licitación
LPN 74/10 ADQUISICION DE SETS DESCARTABLES PARA BOMBAS DE INFUSION Y BOMBAS DE INFUSION EN COMODATO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips