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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            0010010000774
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 41.872.320
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            483
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            16-01-2012
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            16-01-2012
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            19-01-2012
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 4.032.253
        
                                    IVA
                            
            
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 15.323
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            
        
                                    Fondo Reparo
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            LOURDES ELIZABETH PERALTA RIVAS
        
                                    RUC
                            
            2290369-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            309/11
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-11-29909
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 418.723.200
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 86.919.876
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 76.374.247
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            208194
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN Nº 02/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS 
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        