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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0026724
Monto de la Factura
₲ 39.151.592
Nro. de Orden de Pago
5504
Fecha de Orden de Pago
11-06-2012
Fecha Emisión Cheque
11-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.700.372
IVA

Retención DNCP
₲ 146.166
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
292/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-29009
Monto Contrato
₲ 385.637.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.871.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.618.059

Datos de la Licitación

ID de Licitación
208194
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips