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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010010000559
Monto de la Factura
₲ 15.000
Nro. de Orden de Pago
341
Fecha de Orden de Pago
21-01-2014
Fecha Emisión Cheque
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.265
IVA
₲ 1.364

Retención DNCP
₲ 53
Retención IVA
₲ 409
Retención Renta
₲ 273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
442/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-41008
Monto Contrato
₲ 773.525.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 266.524.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 256.202.036

Datos de la Licitación

ID de Licitación
219405
Nombre de la Licitación
LPN 15/11 ADQUISICION DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips