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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000676
Nro. de Timbrado
18520099
Monto de la Factura
₲ 443.775.631
Nro. de Orden de Pago
182
Fecha de Orden de Pago
06-02-2026
Fecha Emisión Cheque
13-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 430.058.929
IVA
₲ 40.343.239
Retención DNCP
₲ 1.613.730
Retención IVA
₲ 12.102.972
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO SOSA LESCANO
RUC
1133174-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30001-25-263274
Monto Contrato
₲ 2.218.878.156
Total Pagado por el Contrato
₲ 443.775.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 430.058.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469254
Nombre de la Licitación
Construcción, reparación y restauración de Instituciones educativas de la capital - Plurianual
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc 3 Obras Municipalidad de Asunción
