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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010030004907
Nro. de Timbrado
17743598
Monto de la Factura
₲ 1.158.290.000
Nro. de Orden de Pago
3742
Fecha de Orden de Pago
21-08-2025
Fecha Emisión Cheque
10-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.122.488.309
IVA
₲ 105.299.091

Retención DNCP
₲ 4.211.964
Retención IVA
₲ 31.589.727
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30001-25-250518
Monto Contrato
₲ 23.446.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.742.030.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.657.276.346

Datos de la Licitación

ID de Licitación
445769
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE CAMIONES RECOLECTORES COMPACTADORES PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS URBANOS - PLURIANUAL
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc 1 Direccion de Adquisiciones