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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010030004801
Nro. de Timbrado
17743598
Monto de la Factura
₲ 1.282.960.000
Nro. de Orden de Pago
3087
Fecha de Orden de Pago
09-07-2025
Fecha Emisión Cheque
09-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.243.304.873
IVA
₲ 116.632.727

Retención DNCP
₲ 4.665.309
Retención IVA
₲ 34.989.818
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30001-25-250518
Monto Contrato
₲ 23.446.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.583.740.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.534.788.037

Datos de la Licitación

ID de Licitación
445769
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE CAMIONES RECOLECTORES COMPACTADORES PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS URBANOS - PLURIANUAL
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc 1 Direccion de Adquisiciones