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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016637
Monto de la Factura
₲ 82.624.000
Nro. de Orden de Pago
2000003754
Fecha de Orden de Pago
25-01-2019
Fecha Emisión Cheque
25-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.825.799
IVA
₲ 7.511.273

Retención DNCP
₲ 291.437
Retención IVA
₲ 2.253.382
Retención Renta
₲ 2.253.382
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
316/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-146806
Monto Contrato
₲ 934.988.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 818.114.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 773.213.163

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327224
Nombre de la Licitación
LPN SBE 74-17 ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPELES PARA USO DEL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips